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sap系统发票配置反记账的简单介绍

SAP系统中的凭证可以反记账吗?

可以反记账,做凭证的时候勾选反记账标识即可。

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如果使用系统标准的冲销FB08 F.80的话,应该所有的行项目都会被打上反记账标识的。反记账标识的作用只是在科目的借方方做负数的冲减而已,如果没打系统会把你冲销的金额也算发生额记录到借贷方里去。

这时可以用FBRA进行反清账操作,选择重置并冲销,然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。

因为在SAP中不能输入负数,只能输入正数。 比如: 40 借: 科目 -100元 ,借方-100输入不了,那怎么办? 那就输入:50: 科目 100 同时点选 反记账,这样就是:贷方100=借方-100了。

进入SAP软件主页,可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后,需要点击总账科目的相关按钮。这个时候,需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。

我在sap财务软件里做凭证,反冲的时候没有做反记账

反记账标识的作用只是在科目的借方方做负数的冲减而已,如果没打系统会把你冲销的金额也算发生额记录到借贷方里去。因此即使没打,对于科目余额不会有任何影响的。不过我还是建议你把错误的凭证冲销,再重新做下。

打开单张凭证或者在凭证管理选择多张凭证后,同时按下Ctrl+M 组合键即可执行反记账。航天信息A3 0版本开始就没有反记账菜单选项了,只能使用以上快捷键。

可以反记账,做凭证的时候勾选反记账标识即可。

先用FB-08冲回去,如果涉及往来,就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作,选择重置并冲销,然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。

sap发票的相反怎么选代码

如果你选的50比55计入的VAT要多,那么就是相反的,你应该再补一些VAT。借 VAT 贷 应付。

先用FB-08冲回去,如果涉及往来,就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作,选择重置并冲销,然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。

SAP发票的到期查询代码是S_ALR_87014642。此代码通过SAP系统可以直接查询出发票的到期时间,方便客户进行跟踪和管理。

第1到4位代表各省。第5到6位代表制版年度。第7位代表印制批次。第8位代表发票种类。普通发票用6表示,第9位代表几联版,普通发票二联版用2表示。其中04代表二联增值税普通发票,05代表五联增值税普通发票。

如何选原因代码属于业务问题,其实你看看原因代码的描述,就能够明白的。譬如你这个支付的费用的,看你这个费用属于哪一类的费用罗。

供应商发票的确认是用MIRO做的吧?冲销要用MR8M,若已做付款清账,需要先用FBRA重置;如果是FB01手工记的应付的话,冲销就用FB08。


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