1、移动类型101已在后台设置为自动创建定单。具体方法是:进入IMG后台,物料管理-总量控制-收货-自动创建采购订单,双击进入后,将101 GR收货的第三项“自动产生的采购订单”勾上。
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2、过账就是发货记账,一般会产生物料凭证和对应的财务凭证,且对应的财务凭证产生客户未清项(根据实际业务而定)。过账在编制会计分录后,把经济业务记入账户的过程。
3、进入SAP软件主页,可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后,需要点击总账科目的相关按钮。这个时候,需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。
4、如果显示不同的利润中心,初步估计是该领料单涉及了不同的产品线。
5、输入的贸易伙伴信息有误:在SAP过账时,需要正确输入相关的贸易伙伴信息,包括客户、供应商、银行账户等,若输入的贸易伙伴信息有误,系统会提示“请输入贸易伙伴”并无法进行过账操作。
6、退料数量超过系统数量,所以无法过账。建议先查询下系统数量,核对单据是否存在数量差异。一般情况下是退料数剧有问题.可以把之前对应的入料的单据找出来,一一对应,看哪里出了问题。
1、在实际业务中,常常出现到货物料没有订单或订单未批准的现象,按照SAP的标准流程,应该拒绝收货。但在实际业务中,这些物料可能是紧急采购的急件,如不及时处理,将会影响生产计划的安排。
2、如产品是半成品,发到新的PP订单上,则差异在期末按投入材料的比例分配到改PP订单,入生产成本科目;如产品是成品,产品对外发货,这部分差异会转入营业成本。
3、如何核算成本:首先归集产品的材料成本,一般都需要技术部门提供产品的BOM(物料清单),以确保按订单或者生产计划生产的时候领料的准确。
4、修改系统计算的理论值(增加或是减少),然后再保存确认,这样反冲的结果就是按照你的实际数值。如果实际消耗差异是在确认之后发现的,可以在MIGO里面做修订。比反冲的计算值多,用261补;比反冲的计算值少的,用262退。
系统标准的查看方法是:事务代码CO03进去,然后输入生产订单号,在菜单路径“转到---记入文档的货物移动”中可以看到生产订单的投料清单。移动类型为261的项目行,表示已经投料的材料。
报表可以按供应商、物料编号、订单编号等信息进行查询。按设置条件即可采购物料。SAP是全球企业管理软件与解决方案的技术领袖,同时也是市场领导者。
手工创建 如果想使用单独采购订单来采购通常自己生产的物料,如果系统配置允许,可以在销售订单中覆盖该项目类别。尽管,sap r/3系统的标准版本不支持该事务。
MM:IMG-物料管理-采购-条件-定义价格确认流程-定义条件类型 SD:IMG-销售与分销-基本功能-定价-定价控制-定义条件类型 PP里就是原材料价格、生产成本、计划价格等,主要用于生产成本的核算。