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sap如何系统对账的简单介绍

sap凭证怎么进行银行对账

1、首先进入收款清账界面。其次点击选择未清项。然后选择需要清账的凭证行。最后选择对清即可。

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2、按照以下步骤进行:在SAP系统中,创建外币账户并进行设置,包括汇率、币种等信息。在SAP系统中,创建外币凭证,并填写相关的信息,如借贷方科目、金额、币种等信息。

3、点击导出图标进行导出。报表的工具栏中都有导出图标,点击此按钮即可导出数据到本地电脑。在弹出屏幕中选择保存的文件形式,一般保存为电子表格。回车后,在弹出屏幕中输入文件存放路径及文件名,然后点生成即可。

4、楼主你好!您可以尝试以下几种途径:1)创建科目分配模型:对某一类经常用到的科目组合创建模型,记账时输入过账码“00”后即可引用。

sap如何处理总公司和分公司的结算关系

1、两个期间、两个公司代码,两个控制范围启用平行账(平行记账、平行资产、平行评估),对应两个期间,CO还是一个控制范围。

2、因为分公司不是独立法人,子公司才是独立法人,所以总部与分公司结算,一般都是转账,无需使用银行存款转账结算。

3、如果是部分,则不用在sap中设置公司,而应该将该销售单位按照为其他几家代理销售的情况分为不同的销售部门,设置在其他6家公司下面。如果是独立的,那么就是设置一个公司,现有分公司和子公司销售给他,然后他再对外销售。

4、对于结算后的差异处理,如果贵司的库存管理非常精准,可以启用物料账,对于没有启用物料账的公司,可以自行开发差异分摊报表,依据销售订单是否出货来将差异从资产科目结转到损益科目。

5、Cr:原材料. 我个人认为技术上可以这样处理,使用pca,把相关的两个部门,即生产和仓库都设置成为不同工 厂和不同的利润中心后用stock transfer between plant的方式做生产领料。

6、sap如何反年结? 简单的说 关账期,开账期。

...我们如何在SAP系统里面导出与该客户或供应商的交易资料?

CUSTUMER 指的是该客户还是供应商的时候选择。所以我们一般正常的客户只用把NORML SPL PARKED 这三个打钩就行了。行项目选择 全部项目,输入日期段即可。

首先进入SAP系统主页面。其次在用户菜单找到采购量,输入公司代码。最后选择导出到需要的文件夹导出即可。

在SM30里,找到相应表,按“表示图-打印”,然后会进入打印的界面,这个界面里有你此表的所有数据,且可以在“系统-列表-保存-本地文件-电子表格”里保存至EXCEL。呵呵刚才自己也在找这个解决办法。

菜单:系统-清单-保存-本地文件 如图表栏有EXCEL图标,可以点击生成EXCEL文件。先用CTRL+Y, 然后鼠标选择数据范围,CTRL+C,然后CTRL+V粘帖到EXCEL中。

以下是用SAP系统快速导出属于自己的物料明细的步骤: 登录SAP系统,并进入物料主数据界面。 输入自己的物料编号或名称,然后按“Enter”。

首先,你要确定你的物料主数据里是否真的存了对应的供应商信息。如果你的供应商是存在物料主数据表里的,直接将这个表导出来呗。一般存储在Classcification对应的表里。


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