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sap系统fbl5n的简单介绍

...我们如何在SAP系统里面导出与该客户或供应商的交易资料?

1、CUSTUMER 指的是该客户还是供应商的时候选择。所以我们一般正常的客户只用把NORML SPL PARKED 这三个打钩就行了。行项目选择 全部项目,输入日期段即可。

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2、首先进入SAP系统主页面。其次在用户菜单找到采购量,输入公司代码。最后选择导出到需要的文件夹导出即可。

3、首先,你要确定你的物料主数据里是否真的存了对应的供应商信息。如果你的供应商是存在物料主数据表里的,直接将这个表导出来呗。一般存储在Classcification对应的表里。

4、在SM30里,找到相应表,按“表示图-打印”,然后会进入打印的界面,这个界面里有你此表的所有数据,且可以在“系统-列表-保存-本地文件-电子表格”里保存至EXCEL。呵呵刚才自己也在找这个解决办法。

5、菜单:系统-清单-保存-本地文件 如图表栏有EXCEL图标,可以点击生成EXCEL文件。先用CTRL+Y, 然后鼠标选择数据范围,CTRL+C,然后CTRL+V粘帖到EXCEL中。

SAP如何导出某段时间的外币销售额,客户有多个,币种有多种,

MB51是MM模块的,而销售是SD模块的,请用VA05导数据。

所以我们一般正常的客户只用把NORML SPL PARKED 这三个打钩就行了。行项目选择 全部项目,输入日期段即可。

现金日记账簿 (1)账页格式 :收入、付出、余额三栏式 (2)登记方法:由出纳根据审核后的现金收款凭证和现金付款凭证序时逐笔登记。每天结出现金余额与库存现金核对。

1。用fbl1n可以看到金额和科目,但是没有科目描述。显示科目方式:请在change layout上选择G/L Account,就可以显示科目了,但是没有科目描述,你可以在fb00中查科目描述。2。

可以通过FBL3N,导出某一个或几个期间的所有会计凭证(根据过账日期筛选,总账科目字段为空),导出之前根据自己的需求在布局里将总账科目等相关字段放出,导出到excel后,根据凭证编号排序。

可以按客户、科目导出贷方明细项 SAP 应收账款会计核算 R/3 系统财务会计模块中的应收账款保有并管理客户的会计数据。 它也是销售管理的组成部分。 销售和会计对信息的要求相同,如: 信用程度、 支付行为等。

sap13期的外币凭证怎么处理

1、首先登陆SAP系统,当凭证的状态没有发生变化时是直接冲销凭证,在SAP菜单项下找到取消/冲销事务码MBST。其次。

2、手工去F-04中清账,不管用USD还是CNY清账,系统会自动按照清账日期计算去计算其中另外一种货币的金额,所以可以在F-04中,首先自己折算好这两笔金额的汇率,然后在F-04中将汇率填写进去,这样就不会有差异了。

3、是的,在SAP 13期中,外币库存现金可以通过调整交易实现评估,可对外币库存现金和外币应收款进行调整。


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