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sap月结时像一些成本(材料)差异,该如何结转处理?

1、sap月结时像一些成本(材料)差异,该如何结转处理?~~~如果是生产企业,使用物料分类账(CO-ML)的,可以将材料成本差异在存货,半成品或者销售成本中进行按...刚开始学习sap系统。

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2、没有什么大的影响,只是调整之后每月的折旧金额与调整前的不一样,这样会让当期的折旧费用增加或减少(相对调整之前)。

3、材料成本差异的确认:计划成本法下,材料成本差异=实际成本-计划成本,如果实际成本大于计划成本,则属于超支差异,反之属于节约差异。

sap在制品材料余额怎么计算

WIP=投入-产出 其中:投入=材料成本+人工成本+制造费用 材料成本是标准计价还是移动平均价计量,取决于材料控制类型是S还是V 人工成本/制造费用=费率*实际工时, 费率是实际还是标准取决于,是否重估费率。

净需求量计算。即根据毛需求量、可用库存量、已分配量等计算出每种物料的净需求量,即净需求量=毛需求量已分配量-可用库存量-在途量。批量计算。

设计成本要素,以科学地完成成本的计算功能。所以,该岗位会计必须有较强的逻辑思维能力和公司产品业务流程知识。另外,你可就成本要素会计在SAP中被赋予的权限(原则上,未赋予的权限是无法使用的),来确定其职能。

所剩下的钱。累计余额是在某个会计科目下滚动下来的余额,sap里的余额跟累计余额是所剩下的钱,本期余额是截止到本期期末的余额,上期余额是指截止到上期期末的余额。

SAP系统成本会计月结的时候都会有一个操作就是KKAO,这就是系统计算未TECO和DLV的订单到在制品的过程。计算完成后系统会生成一张报表,将其导出,就可以看出本月在制品的结算金额。在制品指的是正在加工,尚未完成的产品。

至于和其它4个表数据对应不上,原因可能是: 是否存在多个valuation area? 还有其它的库存类型(如在途库存,MARC-TRAME)。

SAP月末和年末结账时是先结FI再结CO模块的吗?还是是一个互相包含的流程...

1、SAP结账一般成本会计操作。月结,先确认所有总账数据录入完毕,然后做CO月结。

2、一些跨FA,BA,company code 的CO内部操作,将通过FI-CO统驭在月底调整。

3、7,固定资产年结AJRW/AJAB ABST/ABST2核对资产总账和明细账是否相等,核对正确结转资产余额到新的会计年度。如果是在新的一年中执行 ABST2,请先执行 F.16 后,再执行 ABST2 检查 。

4、CO是管理会计,主要包括成本要素,成本中心,内部订单,作业成本核算,产品成本核算,获利能力分析及利润中心会计等内容。SAP FI模块(财务会计模块)。

5、FICO是SAP中的财务模块,一块是FI(Finance)模块,另一块是CO(Controlling)模块,FI模块是外部会计,CO模块包括利润及成本。


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